Неочікувано тема має продовження...Перевірила інші декларації і виявилось, що я допустила таку помилку в травні.Завжди спішу все здати раніше всіх.Здала декларацію,потім отримала додатки 2 і включила їх в наступний місяць...І ось виникають питання, як тепер уточнюватись і як тепер оплачувати свої косяки...уточнюватись, я так розумію за травень і червень прийдеться, штраф мабуть 3%, а от різницю ПК як платити? Вона ж відображалась в червні і вплинула на податок у червні...Хто що зможе підказати...
Наперед дякую за допомогу.