Прошу помощь клуба знактоков
Впервые всплыл вопрос по распределению НДС.
По распределенной ранее НН от поставщика в июле выписана корректировка с минусом. Распределила тоже.
И куда это минусовое распределение втулить - чисто логически?
Плюсовое понятно - в сводную НН как обычно, а минус, каким документом и куда?
Может у кого-то было, что порекомендуете?
Суммы копеешные, но хочется же сделать правильно и в деку подтянуть как положено.
Спасибо.
-----------------------------------------------------------
Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!
Если каждый человек сделал счастливым хотя бы одного - себя, мир был бы полон счастливыми людьми!