Наш арендатор - представительство нерезидента расторгает с нами договор аренды. В качестве компенсации оставляет нам свое имущество, что находиться в офисе (комп. техника, мебель). Бух учет мне понятен, с прибылью тоже все ясно. Вот только сомнения по НДС - должны ли мы начислить себе НО по этим ОС, по аналогии с услугами от нерезидента?
Норма про услуги - конкретно про услуги. Если это имущество, купленное представительством на территории Украины, оно продается как от обычного юрлица-налогоплательщика.
Quote brick Норма про услуги - конкретно про услуги. Если это имущество, купленное представительством на территории Украины, оно продается как от обычного юрлица-налогоплательщика.
Спасибо, но они не плательщики НДС, имущество частично купленное в Украине, а частично предоставленное материнской компанией.
Я тоже склоняюсь к тому, что у нас НО нет, но сомнения есть.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.