я правильно понимаю, после проведения годового перерасчета НДС
весь НДС за 2016 год , который не попал в налоговый кредит по причине того, что были облагаемые и необлагаемые НДС операции, я теперь отношу на расходы - 949 счет?
и такой же вопрос по компенсирующим налоговым которые и выписывала сама на себя - исключала из налогового кредита чай, кофе и т.д. - сумму НДС всю на расходы???
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.