Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Учет НДС при импорте

Відправлено користувачем sldaemon 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Не могу понять, что делать в учете с суммой превышения НДС, начисленной на таможенную стоимость товара, которая выше контрактной. На сб/стоимость его нельзя, правильно? В учете это будет переплата по НДС, которую потом по декларации можно поставить на возмещение или зачесть в уплату по другим платежам?
Помогите, плиз, у меня уже каша в голове...
Плиз, отзовитесь у кого мысли есть по этому поводу! (может хоть ссылку на статью какую нибудь), буду очень благодарна!
Он формирует Ваш налоговый кредит Дт6412-Кт3771.
Он и прочий НК перекрывает ваши НО, а если её останется - то это отрицательное значение по деке - стр.21 и Дод.2.


На основании поступления товара (там "не НДС", только стоимость в инвалюте) делайте ГТД по импорту - 1С сама всё разнесёт и в декларацию сама подтянет в стр.11.1., а Дод.2 ручками в месяце ГТД, если ВЗ появится.
Спасибо! Т.е. по сути превышение НДС по таможенной стоимости над НДС по контрактной, которое уплачивается при растаможке - это предоплата НДС, которая или зачтется в следующей декларации, или можно зачесть в оплату других платежей или поставить на бюджетное возмещение.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00030999999999999