Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Поставщик не зарегил налоговую накладную!!!Помогите ,что делать??

Відправлено користувачем Lilya 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Quote
Martoffskie
Ну хорошо, вот мартом тупо не показать эти НО. Допустим апрелем вам поставщик НК зарегистрирует. На эл. счете упадет эта сумма. Маем вы находите ошибку и делаете уточненку, вылазит НДС недоплаченный за март. Узнайте в налоговой ( можно не в своей) на какой счет надо платить этот НДС, если на электронный, то отделаетесть штрафом ( и то сейчас вроде штрафы тоже с эл. счета снимают).
Штрафы платятся на старый счет (не электронный). Вы не подумали о том, что такой схемой подставляете своего покупателя. Ведь он покажет свой НК вовремя, а вы не покажете эти НО. И вам и ему придут запросы о расхождении с просьбой предоставить доки. Оно им надо, вы создаете им дополнительные проблемы. перестаньте советовать всякую хрень. НО нужно показать только месяцем регистрации и никак иначе, а то что их подвел поставщик, это уже диру с ними разбираться. Бухгалтер ДОЛЖЕН делать согласно НКУ, где в НКУ написано о том, что можно не отражать НО месяцем регистрации????

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.
Quote
Lilya
.(((((((поотключали донецким всем эл.договора

бред, возможно им и отключили, по моим 3 предприятиям все ок
Quote
Myami
Quote
Martoffskie
Ну хорошо, вот мартом тупо не показать эти НО. Допустим апрелем вам поставщик НК зарегистрирует. На эл. счете упадет эта сумма. Маем вы находите ошибку и делаете уточненку, вылазит НДС недоплаченный за март. Узнайте в налоговой ( можно не в своей) на какой счет надо платить этот НДС, если на электронный, то отделаетесть штрафом ( и то сейчас вроде штрафы тоже с эл. счета снимают).
Штрафы платятся на старый счет (не электронный).

Штрафы на старый, если недоплата по уточненке с 2017года на электронный счет


Эта НН в март никак не попадет, даже через уточненку, потому что будет зарегистрирована с опозданием, и должна включаться в месяц регистрации.

Граничні строки для відображення податкового кредиту.
«Залізне» правило п. 198.6 ПКУ свідчить, що податковий кредит може бути відображений:
— за своєчасно зареєстрованою податковою накладною — у періоді її складання, але не пізніше 365 к. дн. з дати її складання;
— за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною — не раніше періоду реєстрації такої податкової накладної, але не пізніше 365 к. дн. з дати її складання.
Quote
Lilya
можно ли будет этот НК включить в уточненку??
или только в апрельскую отчетность??
Вы бухгалтер, вы ОБЯЗАНЫ работать согласно НКУ, а не придумывать всякие схемы. Своими схемами вы создадите проблем своим покупателям. Вам в любом случае платить большой налог и штраф, а штраф платить на старый счет, не электронный. Подготовьте вашего дира к большой оплате и пусть скажет "спасибо" вашему поставщику. НО включается только в месяце выписки, а не когда вам захочется.

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.
Подавала еще в феврале через додаток 8 по НДС жалобу на поставщика, который вообще не зарегил мне НН, сумма НДС около 3 тысяч грн, ноль реакции...(((
Quote
Marinam85
Эта НН в март никак не попадет, даже через уточненку, потому что будет зарегистрирована с опозданием, и должна включаться в месяц регистрации.

Граничні строки для відображення податкового кредиту.
«Залізне» правило п. 198.6 ПКУ свідчить, що податковий кредит може бути відображений:
— за своєчасно зареєстрованою податковою накладною — у періоді її складання, але не пізніше 365 к. дн. з дати її складання;
— за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною — не раніше періоду реєстрації такої податкової накладної, але не пізніше 365 к. дн. з дати її складання.


Да, точно. В какой период зарегистрируют, в тот и включите. Вобщем никак вам не уйти от оплаты НО.
А как поступить в таком случае. Поставщик НН от 31.03.2017 зарегил 18.04.2017. Я деку за март еще не подала. Я могу сумму НДС включить в март или уже только в апрель??
А я по дурости в сводную НН (коэф. распределения) за март включила сумму из этой НН. Оставить как есть? Это же НО...А в апреле не включать в сводную ...
Если НН и корректировка к ней в одном периоде(март), то в декларации можно не отражать в додатках корректировку?.Просто нарисовать в деке верную сумму?
за какой период мы можем включиь в НК налоговые накладные,которые не были включены ранее в отчетность??365 дней?
Quote
Lilya
Самое интересное,что поставщик включил в НО нашу сумму,и сдал декларацию на бумажном носителе..

а как он сдал декларацию на бумажном носителе? разве так можно?
Quote
NataliV
Quote
Lilya
Самое интересное,что поставщик включил в НО нашу сумму,и сдал декларацию на бумажном носителе..

а как он сдал декларацию на бумажном носителе? разве так можно?
можна
Quote
Oxi
Quote
NataliV
Quote
Lilya
Самое интересное,что поставщик включил в НО нашу сумму,и сдал декларацию на бумажном носителе..

а как он сдал декларацию на бумажном носителе? разве так можно?
можна

а мне на горячей линии сказали, что на бумаге можно только есв и 1-дф....а ндс никак((
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039699999999999