Добрий день! Ми логістична компанія. У нас є контрагент, для якого ми повинні відправляти експорт. Але ми співпрацюємо з іншим контрагентом, для відправки цього експорту. Ми просто перевиставляємо рахунок, який отримаємо від цього відправника. Звонить інспектор по ПДВ і каже, що ми повинні здавати звіт по пільгам. Я не знахожу наші операції в довіднику. Вона каже треба писати лист в ДФС з поясненням. Чи повинна я таке робити? Та які наслідки можуть бути?