Добрый день, тема уже обсуждалась, но найти не могу. Была оплата от Заказчика (по коду он "не платник ПДВ") выписали НН, а теперь 2 месяца спустя они вспомнили, что структурное подразделение и нужна НН на головную кантору. Как лучше скорректировать эти обязательства?
только чз штраф за несвоевременно зарегистр- корректировка на неплатника, Вы регистрируете, причина- неверный ИНН, далее с опозданиев верную НН, и уточненка по НДС - уточняете только 5 дод
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.