Прошу допомоги бо трішки заплуталась. У квітні 2017 виписала податкову з невірним іпн 100000000000 а треба 200000000000 (посольство). Потрібно виправити. Мої дії: 1. виписую РК мінусовий датою сьогодні - сьогодні виявили помилку, сама його реєструю. Чи треба датою квітня?? 2. Виписую вірну податкову датою квітня, і реєструю.?? штраф за невчасну реєстрацію буде??
Щоб виправити деку за квітень по ПДВ подаю УР і додаток 5 уточнюючий. У мене питання куди показувати РК датою травня на виправлення помилки?? у деку травня чи взагалі нікуди? чи у деку квітня дод.1 уточнюючий??
Киньте будт-ласка тапком як виправити деку по пдв,