Всем доброго вечера). Соориентируйте, пожалуйста, вкратце хотя бы, что появилось нового и как провести такую операцию. Нам должен заплатить нерезидент валюту за программные услуги. Мы плательщики НДС, услуга раньше не облагалась НДС, так оказывалася по месту нахождения заказчика (ст. 183). Сейчас тоже все акты будут оформляться, по месту регистрации заказчика.
Как теперь с НДС? Нужно ли налоговую выписывать себе. И вообще, как мне оформить эту проплату, поделитесь опытом. Заранее всем спасибо.