Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Договор комисии

Відправлено користувачем mirinay 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Договор комисии
Добрый вечер.
Работаем по договору комиссии (мы - комитент). Произошел возврат уже проданного покупателю товара (комиссионер по продаже уже отчитался). По-сути нужно сторнировать отчет комиссионера. Какие проводки будут более правильные (в инете нашла инфо, которое меня смущает)?

то, что нашла в инете: Дт 704 Кт 361 сумма с "+" (корректировка стоимости продажи товара)
Дт 902 Кт 283 сумма с "-" (сторно, корректировка себестоимости товара)
Дт 631 Кт 704 сумма с "+" (корректировка комиссионного вознаграждения)

смущают две проводки:
вторая - при такой проводке в ОСВ исчезает вообще вся инфо об операциях (сворачивается); корректно ли будет сделать проводку Дт 283 Кт 902 с "+"?
третья - разве это правильная проводка? начисление комиссионного вознаграждения Дт 93 Кт 631, то и по 93 счету тоже должно откорректироваться? но если Дт 93 Кт 631 с "-", то тоже в ОСВ все сворачивается или можно сделать Дт 631 Кт 93 с "+"?
Re: Договор комисии
проводка не исчезает, смотрите карточку счета


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Re: Договор комисии
да, в карточке остается. но хотела, чтоб было видно и по ОСВ.

Вообщем, напишу для тех, если будет у кого-то такая ситуация, т.к. пока бродила по просторам инета встречала много подобных вопросов.

1) в 1С 8.3 не нашла как сторнировать отчет комиссионера (раньше можно было сделать количество минусовым, а сейчас не дается), потому счета 361 и 631 откорректировала через док-т "Корректировка долга" - "Изменение (создание) задолженности" (это для единщиков, а для общесистемников можно через "Взаимозачет"), а счета 902 и 283 через "Операция" вручную.
2) чтоб не "исчезала" инфо в ОСВ по 283 и 902 счету сделала проводки через вспомагательный счет 00
3) счет 93 не корректировала, т.к. на практике и в теории такого понятия как "возврат услуг" не существует, потому счет 631 скорреспондировала со счетом 719, а не 704, т.к. 704 - вычеты с дохода, а никаких вычетов с доходов здесь нет, к тому же по кредиту счет закрывается, т.е. "работает" только с 749 счетом. и вышло, что на счете 93 и 719 зависли сальдо, которые потом "свернуться" на 749 счете.

в итоге такие проводки: 704 - 361, 902 - 00 и 00 - 283, 631 - 719
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00030799999999997