Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Штраф за исправление ИНН покупателя | 10 квітня, 2018 15:33 |
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 10 квітня, 2018 15:45 |
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 10 квітня, 2018 16:17 |
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 10 квітня, 2018 16:34 |
Quote
brick
Але звичайний РК включається відповідно до періоду реєстрації у поточну декларацію. Це не стосується РК на виправлення даних про неплатника?
І коли вже податківці визначаться з новою підставою коригування для відміни помилкової ПН...
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 10 квітня, 2018 18:22 |
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 11 квітня, 2018 11:32 |
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть лімітQuote
Blick
РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 30 квітня, 2018 17:39 |
Саме про це я і запитувала. Якщо декларувати РК у періоді реєстрації (квітень), вийде, що в уточнюючому не знімаємо неплатника, тільки додаємо ПН у лютий? Не можна ж лютневу ПН включити до поточної декларації?Quote
Oxi
РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть ліміт
а якщо все декларувати , то зверніть увагу що РК декларується в періоді реєстрації
Re: Штраф за исправление ИНН покупателя | 03 травня, 2018 10:39 |
У мене в минулому році в червні така ситуація була. Здала уточнюючу в жовтні до деки за червень з мінусовою РК (РК зареєстровано в жовтні) и плюсом правильної ПН (зареєсторвано в жовтні). Вилізла сума перевищення і в ліміт її включили в тройному розмірі. Добре що сума не велика. Як я зрозуміла треба було робити уточнюючу до деки за червень де виключити помилкову ПН і додати правильну ПН. А мінусову РК не включати взагалі?Quote
brick
РК на аннулирование ошибочной НН никуда включать не надо, т.к. ошибочные доки в деку не включаются. Нужно просто подать нулевую уточненку с додатком 5, где будет неплатник с минусом и правильный контрагент с плюсом.
у постачальника якщо не включить в деку - вилізе перевищення і з"їсть ліміт
а якщо все декларувати , то зверніть увагу що РК декларується в періоді реєстрації
Саме про це я і запитувала. Якщо декларувати РК у періоді реєстрації (квітень), вийде, що в уточнюючому не знімаємо неплатника, тільки додаємо ПН у лютий? Не можна ж лютневу ПН включити до поточної декларації?
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua