Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи можливо виправити податкову накладну, що була виписана на неплатника ПДВ нульовим розрахунком коригування на платника ПДВ, тобто зазначити вірно реквізити платника ПДВ в заголовній частині ПН?
у нас тоже вылезла превышение делали РК по сводной (600000000000) но в уточненке по НДС в Додотке №1 нет возможности указать дату и все программа нечего не видет хоть и уточненку сдали . как было перевыщення так и осталось , говорят что вопрос пока не урегулирован.....
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.