Если честно, то слабенько ориентируюсь по ФОПам оттого и вопрос который делает нервы.
Есть ФОП 3й группы (ед налог + НДС). На счёт зашло 5,2млн грн. с НДС.
Вот этот лимит в 5 лямов для единщика он в данном случае, учитывая то что ФОП - НДСник, учитывается с НДС или без?
Дело в том что даже на консультации ответы разные, одни говорят что зашло 5+ значит привысили, а другие ссылаются на статью 292.11. А как оно на практике?