может кто-то сталкивался - не могу понять этот процесс:
1. август. ввезли импортный товар (послеоплата), в НК включили ПДВ согласно ВМД. оплатили нерезиденту.
2. сентябрь. вернули этот товар нерезиденту, оплата теперь стала первым событием-что с ПДВ происходит? какие-то корректировки, налоговые?
3. ввезли новый товар, уже получается по предоплате. что тут с ПДВ?
п.с. пошла читать теорию, а здесь очень жду советов практиков)