Подскажите, пожалуйста, кто уже сталкивался....если регистрируем налог. накладную для филиала....чей код ЕГРПОУ указываем? Головного предприятия или самого филиала?
Получается еще одно такое же "нужное" поле, как и построчная сумма НДС? Была в полной уверенности, что код от филиала. Если код всегда однозначно соответствует ИНН, зачем он?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.