Помогите понять как правильно сделать: была оплата за товар, по оплате есть НН. Теперь сделали реализацию, и необходимо под нее скорректировать налоговую, НО там 500 позиций товара, суммы разные, цены разные. Как лучше сделать? Обнулить прошлую нн и выписать новую на правильную номенклатуру, или все же нада корректировать первую нн по смене номенклатуры? Не хочется ошибиться и потерять налоговый кредит....
Если срок по регистрации НН по предоплате не прошел, то я бы сделала корректировку на всю НН, а потом этой же датой новую НН. Менять корректировкой номенклатуру 500 строк очень тяжкий процесс. Если срок прошел, то как вариант выписать под другой договор НН, а потом по письму перебросить предоплату на "новый договор" и закрыть взаиморасчеты. В день переброски РК на минус всей НН
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.