Ю-Ю, 100% не зарегистрируете((, я бы рекомедовала возвратом, хотя я так понимаю, эта ошибочная НН все равно не включена в декларацию. Я бы сделала так (это мое личное мнение, и если НДС в этой НН не критичен к уплате))-
т.к. ошибочную не включили в деку, и снять не получается, подала бы уточненку к декларации- включила б эту НН,
потом сделала РК минусовый возвратом в текущем периоде, чтобы выровнять первищення/вернуть лимит.
Опять же таки, эта неверная НН по пересчету, это в которой указываем НН построчно? - тогда типа возврат может и не принять, это ж не товар... - уточнять только убедившись в регистрации РК
можно конечно попытаться сначала исправить сумму в этой неверной НН обычной корректировкой, а потом ее аннулировать по 20 коду, но я даже не представляю, реализуется ли такой механизм
ну и третий вариант- просто забить на эту неверную НН, ну будет перевищення и лимит съела, ну и что)), а если сумма еще незначительна, так наверняка. Написать себе записку на случай проверки- да, неверная, да, пыталась, вот отказные квитанции, как то так