Добрый вечер, Коллеги Делаем РК на ошибочно выписанную НН. Отправляем уже 5 раз. Одно и тоже.. Попередження :Розрахунок коригування містить відємну суму ПДВ. Колонка 14.
1 строка.. просто снимаем количество. Графу 14 заполняем с минусом, ставим код причины 301. Вверху код 20. Много вычитала. Делаем вроде правильно.... Буду благодарна помощи. осталось 2 дня..
Внизу під табличкою де пише "інформаційні дані щодо складеного та ......" вказуєте дані правельної податкової. При коді 301 і 20 вхорі мають бути виписані дві податкові на одну операцію.
Неправельну податкову коригуєте , вказуючи її в табличній частині. А правельну вказуєте внизу. І в усіх документах має бути однаково заповнена таблична частина.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.