здравствуйте, вот такая у нас сложилась ситуация:
1) 30/01 мы аннулировали расход на клиента (по просьбе этого клиента)и, соответственно, не регистрировали НН.
2) из-за разрозненности отделов клиента-они у себя провели аннулированный у нас расход((
3) мы об этом узнали в мае))) когда они поинтересовались-почему мы не регистрировали НН.
как я вижу исправление ситуации:
1) провожу расход 30/01, корректирую декларацию по прибыли
2) НН от 30/01 регистрирую сегодня, попадая в штраф((, корректирую Декларацию ПДВ.
верно? или есть другие мнения?