В мае была выявлена ошибка в Декларации НДС за январь 2019 - завышено НО на 6340 грн.
Данные деклараций до уточнения были следующие:
Январь / Февраль / Март /
Срока 18 - / - / 143931
Строка 19 20445 / 65187 / - /
Строка 21 20445 / 65187 / - /
Мои действия:
1. Делаю уточненку за январь ...
2. Надо ли делать уточненку еще и за февраль, если изменения не затрагивают показатели строк 18 и 20.2?
3. Делаю уточненку за март. При этом сумму увеличения отрицательного остатка отражаю через строку 16.1. Правильно? или через стр. 16.2?