В березні 2016 року нам заплчено аванс 100000,00 за роботи. В Травні 2016 року закрито акт на суму 99900,00. Зависло 100,00. В травні цього року списуємо кредиторську заборгованість. Питання: 1. Чи потрібно коригувати ПЗ? 2. Якщо потрібно,то якою датою?І як коригувати ту пн на суму 100000,0,якщо пройшло 3 роки? 3. ЧИ МОЖНА ВЗАГАЛІ НЕ КОРИГУВАТИ ПЗ?
ведь РК Вы не сможете зарегистрировать (вернее, Ваш покупатель)- прошло более 1095 дней, ИМХО- корректируете обязательства так же бухсправкой, показываете в 7 строке Декларации, и в 1 таблице додатка 1. Опасаетесь откорректировать справкой- ну спишите на расходы, тогда в декларации НДС никак не отобразите, по проводкам:
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.