Коллеги, поделитесь опытом, кто как поступает в таких ситуациях.
В 1кв. 19 был выписан акт оказания услуг, но клиент услугу не принимает, об этом узнали когда квартал закрыли. Как правильно откорректировать доход и НО?
Вижу два варианта:
1-й - клиент пишет возражение к акту текущей датой, и на дату письма выписывается РК, и делаю проводки сторно по реализации.
2-й - документы, якобы, были выписаны ошибочно. В таком случае, текущей датой РК, и исправляю финотчетность и декл по прибыли.
Пожалуйста, посоветуйте, как правильно.