возможно уже были подобные вопросы, тогда повтроюсь) Поставщик зарегистрировал на нас налоговую накладную за август с несоблюдением сроков регистрации- 17.09.2019. Услышала мнение, что такую налоговую нельзя включить в декларацию за август, а только уже в декларацию за сентябрь. Правда ли? На чем основывается такое требование налоговой?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.