Доброго дня! Директор что то отправила ин таймом на большую сумму, никаких продаж/покупок документально подтвержденных нет. Налоговую не ввожу, а что делать с актом, если укажу не хоз деятельность на какие налоги попадаю? Не хочу признавать расходы, но не хватает опыта выкрутиться красиво. Очень прошу совета)
Сейчас все расходы и корректировки. Расходов на доставку в корректировках нет. Что, никак нельзя придумать- доставка образцов (и даже потом их возврат), мебели в починку и т.д.. Иначе только признавать личными расходами дира- а это или налоги на допблаго, или удержать с зп. И что значить налоговую не ввожу- Вы обязаны учесть эту НН в своем НК, и если это не хоз- выписать НО на себя по 13 признаку.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.