Наш покупець став 13.05.2020 платником ПДВ. У нашого підприємства ПЗ виникає по оплаті. Оплатив покупець 28.05.2020 р. за квітневий товар (у квітні вони ще не були платниками ПДВ), але ж у нашого підприємтсва ПЗ виникло на дату коли покупець вже був платником ПДВ і ми зареєстрували ПН як на платника ПДВ. Чи правильно так, чи все-таки потрібно було реєструвати як на неплатника ПДВ? Дякую.
Quote lada964 Якщо у Вашого підприємства ПЗ виникає по оплаті, якщо і товар Ви відпустили теж у травні, то чому ПН на неплатника,конечно на платника ПДВ.
В тому то й справа, покупець платить за квітень у травні - 28.05, але у нас Пз виникає по Оплаті (касовий метод), коли покупець уже став платником ПДВ (стали 13.05). І ми виписали ПН на платника 28.05. Як правильно? Дякую.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.