NASA и ESA построят космическую станцию для покорения Луны Чем полезна хурма Киев - снова в тройке городов мира с самым грязным воздухом В Австралии обнаружили риф, который выше Эмпайр-стейт-билдинг В Украине на выходных будет холодно и мокро Чем квашеная капуста полезна для организма человека Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси Украина участвует в Лунной программе и планирует приобщиться к полету на Марс В Украину движется мерзкая погода В Чехии сгорела уникальная украинская церковь
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Витрати попередніх періодів

Відправлено користувачем Dobrotvor 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Доброго дня!
Отримав підприємство "в нагрузку", звіряю данні 1с з кабінетом. В 2019 році була прострочено оплату оренду землі за один місяць, борг та та штраф сплатити, а от нарахування в 1с не провели. Відповідно зараз в 1с висить передплата при фактичній її відсутності.
Чи можна не вносячи змін до звітності за 2019рік, провести нарахування аби мати адекватне віжображення в програмі.
Юридична особа, загальна система
Не можна і можна)

Помилки минулих років виправляють через 44 рахунок у періоді виявлення помилки.
І нацстандарти не вимагають подачі виправленої звітності.

Але вимагає податкова.

А враховуючи, що ваша помилка вплинула на фін.результат і, відповідно, на оподаткований прибуток, необхідно подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток та виправлену фінзвітність.
А есть ли в данном случае штраф?


А штраф то за что? Насколько понимаю, расходы за 2019 год занижены, т.е. налога на прибыль начислено и оплачено больше.
из практики

была аналогичная ситуация, пока разобрала юр лицо , нашлось достаточно разногласий и по прибыли и балансу с 1с
так вот я исправила все в текущем периоде, оформив все бух справками, мол реорганизация, изменение руководства , инвесторов
просто нериально было вообще понять от куда цифры были взяты

при проверке пришлось подавать уточненки по прибыли и балансу за предыдущие периоды и за те в которых я внесла или добавила корректировки за предыдущие периоды

благо нам дали по времени фору, и мне проверяющая инспектор помогла

если вы подаете отчет раз в год то рекомендую подать уточняющую за 2019
если вы подаете раз в квартал , ну тут вы сами смотрите , может ведь и пронести , но если что то можно попросить налоговые органы вас проверить именно по данному налогу, сставят вам акт и на основание его , датой составления можно исправить в текущем периоде / но тоже риск ))) могут и все проверить
ТОВ мала збиток за 2019р.
Тобто якщо я зараз подам уточнюючу декларацію та звітність, то жодних штрафів не буде?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000308