Добрый день. подскажите пожалуйста, в ноябре был ввоз товара по предоплате. есть тамож декларация. и пополнен счет на сумму уплаты НДС тоже в ноябре.
1.нужно ли прикладывать какие-то "додатки, сканы.." к декларации по НДС за ноябрь? или достаточно отразить сумму в стр. 11.1? 2. в строке 11.1- колонка А - по какому курсу ставить обсяги придбання? по курсу на дату таможенной декларации + таможенный сбор?
отражаю импортній НДС по дате ГТД и по курсу на дату ГТД. никаких сканов пока не требовали... в строке 11.1 - колонка А- указываете сумму с таможенным сбором, в колонке В - НДС по ГТД
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.