Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС

Відправлено користувачем lm2010 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 9 з 31    Сторінки: ПершаПопередні4567891011121314НаступнаОстання
Вірно, но ось знайшла таку відповідь -
(Оскільки він не працював весь місяць і дохід йому не нараховували, то ЄСВ також не буде нараховано (відсутня база для його нарахування).
Увага! Цього працівника не слід включати до показника «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нарахована заробітна плата» за лютий (ряд. 105 у заголовній частині розрахунку).
як бути
Але ж дні в додатку 1 ви йому ставите і він від цього
не стає незастрахованою особою.
Згадайте звітність минулорічного локдауну - там все
проставляли.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
тоді треба ставити всю кількість, яку показуємо в додатках 1 ЕСВ по місячно. Якщо три працює, а три люд. ні (отримують допомогу від ЦЗ по ст.47,1) то в ряд. 101 та 105 ставимо по 6 ? Я вірно зрозуміла?


Ну минулого локдауну ставили ж так...
То і зараз вважаю потрібно так же...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Дякую, відправила, прийшла 1 кв. ЗБЕРЕЖЕНО. Чекаю на другу. А ось подаю декларацію ФОП 3 гр. все вірно, но приходить 1 кв.пише помилка.
опис помилки- "Державна реєстрація припинення": Недоступний атрибут xsi:nil елемента" державна реєстрація припинення"
Дурдом. Дивлюсь ролик Мар'яни Кавин, вона подає через електроний кабінет, то каже, що треба видалити пусту прикріплені відомість (яку будемо заповнювати в 4 кв. по ЄСВ). Но я подаю звіт через Медок, і там не має змоги видалити цю відомість. Якщо знаєте то підскажіть як це зробити. Дякую всім.
Я подаю з кабінєту - в п'ятницю поприходили помилкові 2-і квитанції
на всі подані раніше звіти і по єсв і по єдиному. По єсв вже пориймались
всі перездані, а от по єдиному і досі вісять переподані в п'ятницю.
Думаю вони поки додіджиталізірували тільки звіт єсв, а єдиний ше
долампічують. Вважаю я і на п'ятничні звіти отримаю помилкову і
знов прийдецця переподавать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
ПСИ
Дякую, відправила, прийшла 1 кв. ЗБЕРЕЖЕНО. Чекаю на другу.

Десь годинки через півтори гляньте - приблизно через такий час прийшла
друга з помилкою в п'ятницю - замість календарних днів втулила в без
збереження, а виправлена прийнялась...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
УРААААА, звіт прийнято, Дякую Шустрик, ти як завжди розумничка.
Мне тоже пришли квитанции 2, но отчеты не приняты. Буду пробовать исправлть, ошибки какие то странные.
Quote
Mamolova
Мне тоже пришли квитанции 2, но отчеты не приняты. Буду пробовать исправлть, ошибки какие то странные.

Цікаво а шо написюкано в помилках?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
laneta
Михаил , а как вы думаете
каким образом нам нужно разделить эти отчеты , если у нас основное место учета не совпадает с основным местом регистрации и плюс не уповноваженый пидроздил,
не пойму по ВС

ВС за пидроздил вы укажите в 4ДФ за этот пидроздил в отдельном Расчете,
ВС за основное пойдет в основном Расчете
В медке стои ПРИНЯТО, квитанция 2 есть- но там смайл , там где обично пишут пакет прийнято, регистрационний номер есть, в кабинете ДФС начислений нет , все заново отправлять или как ?
Quote
NataT1972
В медке стои ПРИНЯТО, квитанция 2 есть- но там смайл , там где обично пишут пакет прийнято, регистрационний номер есть, в кабинете ДФС начислений нет , все заново отправлять или как ?

На жаль заново - смайл в квитанції це ненормально(((



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
И у меня та же история- пришла 2 квит. о несдаче .
причем до этого 3 отчета были сданы без замечаний, но!- все они были с чистыми ставками.
а в непринятом- есть доплаты до минималки при неполном раб. дне.

Mamolova [ Відповісти приватно ]
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС нове18 квітня, 2021 17:18
Мне тоже пришли квитанции 2, но отчеты не приняты. Буду пробовать исправлть, ошибки какие то странные.

Mamolova, исправлять странные ошибки в данной ситуации все равно что биться головой об стену.

У меня пишется в ошибках- стр. 2 больше чем строка 1= ошибка. и так по всем месяцам.
Я бы может и начала заморачиваться, но в следующих ошибках пишется- "в дод. 1 в рядке спецстажа зазначено наявнисть "так", а дод. 6 не подано". И это притом что в самом поле спецстажа не стоит вообще ничего. Нет отметки о спецстаже.

Отсюда- идут они кидаться головой в навоз- в дфс не отработана стыковка наших отчетов их базой.
Что делать?- да тупо ждать когда они , дфс, доработает свою стыковочную базу, не тратить свои нервы на исправление "странных ошибок", и желательно с огромным пониманием и глубоким уважением к их нелегкому труду на благо бухгалтеров и процветанию нашей профессии.
У січні 2021 деякі робітники були 23 к.днів на локдауні (карантині ) , вони у грудні 2020 року отримали допомогу з центру зайнятості. Чи потрібно ці дні якось відображати у звіті?Заробітна плата у січні менше ніж розмір мінімальної заробітної плати.
добрый день,вопрос для тех кто набирал объединенную отчетность по есв,ндфл и в/сбор в по Медок,если отчетность набрана,проверена и ошибок нет,состояние всех приложений верен,ошибки отсутствуют,как подписать,при подписании выплывает окно с содержанием " пачка включает непроверенные или ошибочные отчеты,ПРОДОЛЖИТЬ", обращать на это внимание или нет? если в отчетах нет ошибок как пишет программа
Тоже доплата до минималки с ответом "Попередження У Податковому розрахунку в Розділі 1 у рядку 2 в
графі місяця 1 кварталу зазначену суму більше ніж в рядку 1
відповідного місяця 1 квартал."
Но отчет принят, что делать?
Quote
Шустрик
Я подаю з кабінєту - в п'ятницю поприходили помилкові 2-і квитанції
на всі подані раніше звіти і по єсв і по єдиному. По єсв вже пориймались
всі перездані, а от по єдиному і досі вісять переподані в п'ятницю.
Думаю вони поки додіджиталізірували тільки звіт єсв, а єдиний ше
долампічують. Вважаю я і на п'ятничні звіти отримаю помилкову і
знов прийдецця переподавать...

У меня тоже по единому пришла кв.№ 2 с ошибкой ( сдавала 12.04). А в кабинете начисления висят. Если повторно сдавать, как думаете не задвоится?
Quote
pronoksana
У січні 2021 деякі робітники були 23 к.днів на локдауні (карантині ) , вони у грудні 2020 року отримали допомогу з центру зайнятості. Чи потрібно ці дні якось відображати у звіті?Заробітна плата у січні менше ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Вот и у меня 1 чел в январе работал всего 5 часов,
ЕСВ доплатила до минимального, ЗП не доплачивала до Мин.
Сушу мозги как правильно заполнить в Додатке 1:
17 колонка: Сума нарах ЗП у межах макс величини на яку нарах Единий внесок = 6000 грн - 16 колонка Загальна сума нарах ЗП.
В самом отчете рядок 2.5. Додаткова база нарах ЕВ = 6000 грн - рядок 2.2


Допомога от ЦЗ была в грудне 2020, отобразила в 1ДФ за 4 кв 2020 с кодом 128
Quote
alenat

У меня тоже по единому пришла кв.№ 2 с ошибкой ( сдавала 12.04). А в кабинете начисления висят. Если повторно сдавать, как думаете не задвоится?

Ви дивитесь нарахування в кабінеті ПФУ чи ДПС?!?!?!

Якшо квитанція з помилкою і ви не перездасте - то у вас буде
незданий звіт - постраждають працівники - не отримають
страхового стажу...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
У меня тоже такая ошибка, "в дод. 1 в рядке спецстажа зазначено наявнисть "так", а дод. 6 не подано". И так по всем работникам.
Quote
Инфузория

У січні 2021 деякі робітники були 23 к.днів на локдауні (карантині ) , вони у грудні 2020 року отримали допомогу з центру зайнятості. Чи потрібно ці дні якось відображати у звіті?Заробітна плата у січні менше ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Вот и у меня 1 чел в январе работал всего 5 часов,
ЕСВ доплатила до минимального, ЗП не доплачивала до Мин.
Сушу мозги как правильно заполнить в Додатке 1:
17 колонка: Сума нарах ЗП у межах макс величини на яку нарах Единий внесок = 6000 грн - 16 колонка Загальна сума нарах ЗП.
В самом отчете рядок 2.5. Додаткова база нарах ЕВ = 6000 грн - рядок 2.2

Допомога от ЦЗ была в грудне 2020, отобразила в 1ДФ за 4 кв 2020 с кодом 128

Вам в 17 колонці потрібно показать суму різниці між окладом і нарахованою йому за січень
зарплатньою за 5 годин, ну і відповідно суму нарахувань. І в звіті в 2.5 - ту ж суму різниці.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик


У січні 2021 деякі робітники були 23 к.днів на локдауні (карантині ) , вони у грудні 2020 року отримали допомогу з центру зайнятості. Чи потрібно ці дні якось відображати у звіті?Заробітна плата у січні менше ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Вот и у меня 1 чел в январе работал всего 5 часов,
ЕСВ доплатила до минимального, ЗП не доплачивала до Мин.
Сушу мозги как правильно заполнить в Додатке 1:
17 колонка: Сума нарах ЗП у межах макс величини на яку нарах Единий внесок = 6000 грн - 16 колонка Загальна сума нарах ЗП.
В самом отчете рядок 2.5. Додаткова база нарах ЕВ = 6000 грн - рядок 2.2

Допомога от ЦЗ была в грудне 2020, отобразила в 1ДФ за 4 кв 2020 с кодом 128

Вам в 17 колонці потрібно показать суму різниці між окладом і нарахованою йому за січень
зарплатньою за 5 годин, ну і відповідно суму нарахувань. І в звіті в 2.5 - ту ж суму різниці.

І суму різниці окремим рядком з типом нарахувань 13.
І суми нарахувань відповідні в 3.1 і 3.5



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
arisa131
И у меня та же история- пришла 2 квит. о несдаче .
причем до этого 3 отчета были сданы без замечаний, но!- все они были с чистыми ставками.
а в непринятом- есть доплаты до минималки при неполном раб. дне.


Mamolova [ Відповісти приватно ]
Re: Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС нове18 квітня, 2021 17:18
Мне тоже пришли квитанции 2, но отчеты не приняты. Буду пробовать исправлть, ошибки какие то странные.


Mamolova, исправлять странные ошибки в данной ситуации все равно что биться головой об стену.

У меня пишется в ошибках- стр. 2 больше чем строка 1= ошибка. и так по всем месяцам.
Я бы может и начала заморачиваться, но в следующих ошибках пишется- "в дод. 1 в рядке спецстажа зазначено наявнисть "так", а дод. 6 не подано". И это притом что в самом поле спецстажа не стоит вообще ничего. Нет отметки о спецстаже.

Отсюда- идут они кидаться головой в навоз- в дфс не отработана стыковка наших отчетов их базой.
Что делать?- да тупо ждать когда они , дфс, доработает свою стыковочную базу, не тратить свои нервы на исправление "странных ошибок", и желательно с огромным пониманием и глубоким уважением к их нелегкому труду на благо бухгалтеров и процветанию нашей профессии.
Аааааааа!
Мне тоже пришла кв. № 2 " Не принято" с ошибкой про спецстаж ! (Сдавала 12-го числа, кв. № 2 пришла сегодня).
И у меня в поле спецстажа НЕТ НИЧЕГО !
Я скопировала несданный отчёт, сделала состояние "Верный" и , перекрестившись, отправила еще раз.
Отчёт сдался за 1,5 часа ! Ура !
Quote
Шустрик
І суму різниці окремим рядком з типом нарахувань 13.
І суми нарахувань відповідні в 3.1 і 3.5

Спасибо огромное!
Очень ценные дополнения!thumbs up
Всем добрый день! запуталась в нумерации додатков((( проверьте меня, пожалуйста:
Додаток 1
январь
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 1
номер додатку в Розрахунку 1
февраль
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 2
номер додатку в Розрахунку 2
март
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 3
номер додатку в Розрахунку 3

Додаток 4ДФ
январь
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 1
номер Розрахунку 1
номер додатку в Розрахунку 1
февраль
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 2
номер Розрахунку 1
номер додатку в Розрахунку 2
март
рік 2021
квартал 1
номер місяця в кварталі 3
номер Розрахунку 1
номер додатку в Розрахунку 3

Запуталась в номере Розрахунку и номере додатку до Розрахунку
Коллеги помогите разобраться с графой 032, если ФОП подает отчет, нужно указывать код в 4ДФ?
Если смотреть порядок заполнения, выходит, что не нужно:
"4. Додаток 4 до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі - 4ДФ):......
у рядку 032 - зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок);"
Или я что-то не так понимаю...голова уже кругом... sad smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 9 з 31    Сторінки: ПершаПопередні4567891011121314НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000448