Вам потрібно виписати податкову 16.03, бо на цю дату оплата то
у вас залишилась. А при поверненні оплати випишете РК.
Але ж це березень і деку з ПДВ вже ж здано. Вважаю ви повинні
подати коригуючу деку з врахуванням цієї ПН і показати її в дод.1
як незареєстровану. Після подання коригуючої у вас має виникнути
перевищення і знятись ця сума з ліміту. І за рахунок цього перевищення
ви її і зареєструєте... Якось так...
Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!