Нужна помощь. В октябре 2021 был импорт. Уплачен НДС, оформлена ТД в эл. виде. Подана Декларация по НДС за октябрь, в ней отнесена сумма НДС на НК. В декабре прислан акт документальной проверки от ГУ ДПС о том, что этой суммы НДС нет в электронном реестре. Наехали на брокера, он действительно как то умудрился не зарегистрировать ее, исправил свою ошибку в декабре. Эта сумма появилась в эл. Реестре декабрем. Мои действия? Где я могу увидеть в своем кабинете, что эта сумма снята налоговой с нашего НК, как они говорят? В декларации за ноябрь біла сумма к уплате, она так и отображена в эл.кабинете, не изменилась. Хотя по идее должна была измениться ? Мне отражать сумму из ТД в Декларации за декабрь? Как исправить ситуацию и не нарваться? Кто сталкивался?