Доброго вечора. ТОВ1 замовило виготовлення деталей в ТОВ 2, отримало їх і продало тов 3. Купили по меншій ціні, продали по більшій. На балансі ТОВ 1 тільки верстати, матеріалів ніяких немає, витрат на перевезення і інших також немає. Підскажіть, як це відобразити. Може хто стикався. Прочитала купу матеріалів і заплуталася.
Для ТОВ 1: - проводки по оприбуткуванню на 281, потім продажу з 281 на ТОВ 3; Для ТОВ 2: - проводки на виготовлення деталей зі списанням використаних матеріалів і продажу їх ТОВ 1; Для ТОВ 3: - оприбуткування на 281, чи 202, чи 212 - залежить від ціни і для чого ці деталі використовуватимуться.
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Дякую. А по проводках правильно? отримали товар Дт 631 Кр 311, Дб 281 Кр 631. Відвантажили товар Дб 311 Кр 361, Дб 361 Кр 702. І ще заплуталася в рахунках затрат. В нас 8 клас, в карточці ставить 808 витрати товарів.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.