Доброго дня, у травні був акт на 135 тис ПДВ, виписана ПН, зареєстрована. Прийшли кошти по цьому акту і помилково на кошти висала ще одну ПН , в сумі ПДВ 100 тис, зареєструвала. Потім побачила і виписала РК на суму -100000 період виписки травень ,зареєстровано 1 липня. Чи потрібно даку помилкову накладну і РК відображатив деці за травень? Бо я не відображала. Тепер сумніваюся. В кабінетфі платника у мене в періоді травень у мене виникла сума відхилення мінус 100тис, а в липні (коли РК зареєстровано) +100. Підкажіть, будб ласка. На гарячу лінію не можу додзвонитися(((