Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Правильне відображення в деклараціїї з ПДВ уточнюючих розрахунків

Відправлено користувачем LLudmila 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Дівчатка,потребую вашої допомоги . Бо заплуталась.

В липні подала УР за березень на зменшення сумми ПК ,який зараховується до складу ПК наступного місяця. мінус 30000 грн
т.є в деклараціїї з ПДВ за липень я це ще не показала. (буду відображати)

У серпні подали УР за червень . Зняли с відшкодування ,перенесли в 21 гр. ПК ,який зараховується до складу ПК наступного місяця.плюс 150000.
при формуванні деклараціїї за липень не знаю як правильно заповнити додаток 2.
Операціі по згідно УР ,яку формувала в серпні ,яж ніде не показую ?

ПДВ до сплати не буде. ПК більший

березень в липні
21 гр. було 100000 стало 70000 різниця 30000

червень в серпні
21 гр. було 30000 стало 180000 різниця 150000(150000 перенесли з відшкодування)
А ви після уточнюючої за березень рядок 21 повинні уточнити
в усіх подальших місяцях з урахуванням уточнених сум - тоді
і в липні ставитимете суму з уточнюючої за червень.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00025300000000006