Доброго дня. Допоможіть, будь ласка. Виявила помилку, що в пн не вірна дата. Потрібно зробити коригування і зареєструвати нову пн з вірною датою. По коригуванню щось заплуталася. Дата повинна бути, коли виявили помилку (поточний місяць) чи тією ж датою знімати що в пн (не вірній). І яку причину вказати 301 чи можу вказати 103?
Можна зареєструвати податкову накладну вірною датою, а тоді через коригування 301, тип причини 20. Це коригування підходить для ідентичних (задвоєних) податкових накладних. При такому коригуванні не виникає показник перевищення
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.