Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации:
В ноябре обнаружили ошибку в зарегистрированной налоговой накладной, выписанной 10.03.2022 г. Она ошибочно выписана на покупателя, как на не плательщика, а он плательщик НДС, т.е. ошибка в ИНН. Не верная налоговая была отображена сумме налогового обязательства в декларации марта. Чтоб исправить эту ситуацию надо сделать РК с типом причины 103 датой выявления ошибки и зарегистрировать верную налоговую от 10.03.2022 г.( со штрафом за несвоевременную регистрацию).
Нужно ли сдавать уточнёнку к декларации марта? Ведь это не суммовая ошибка.