Добрий день!
Допоможіть вирішити питання..
Ми ведемо облік ПДВ за договором, є декілька контрагентів, які ведеть облік в розрізі рахунків.
І весь час виникають складнощі з визначення першої події і правильності включення ПН до ПК. Наша перша подія по договору не сходиться з ПН які реєструє постачальник по рахунках..
Як ви в себе організовуєте такі розбіжності?
Як вести облік щоб не плутатися? чи відображати в себе рахунки постачальника? і окремих контрагентів вести в розрізі рахунків також?
Якщо постачальник робить взаємозалік між рахунками і виправляє ПДВ? а в нас в цілому по договору ніяких взаємозаліків немає, і коригування складно пояснити... як вчинити з РК?