Покупець переходив з загальної системи+ПДВ на ЄП 2%. У цей період, був авансовий платіж, на який складено податкову накладну на Неплатника 100000000000. Зараз, покупець знову платник ПДВ. Частину авансу закрито послугою, а частину - повернули. Розрахунок коригування з кодом 103, відповідно, складаю на Неплатника, і сама ж реєструю. Але приходить відмова в реєстрації: Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ, Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення.
Підкажіть, будь ласка, як правильно відкоригувати накладну?