В прошлом месяце ошибочно не сделала н/н по двум разным клиентам - не плательщикам НДС (запара) ЗАНИЗИЛА НО,а ВД включены
Могу ли исправить я в текущей деке по НДС через стр.8.1 + 5% штрафа.
Как заполнить колонки в дод.№1 одной строчкой или двумя (два разных клиента не плательщики НДС), что указывать в колонках????
Нужно ли их показывать в дод.5 (інші) ?????
Первый раз такой кошмар с НО. Очень прошу подскажите. Заранее благодарна.
Відповісти