Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

транспортировка импортного товара.

Відправлено користувачем Natashk@ 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Помогите распутаться, плиз.
Заплатили за перевозку товара до границы Украины в июне, пролучили от перевозчиков акт.
1. Эта сумма должна пойти на себестоимость товара и попадать в перерасчет по п. 5.9. Правильно?
2. Сам товар приходит в июле. Мне в июне отправлять "на склад" и пересчитывать эту перевозку?

Смущает то, что самого товара еще нет и "дооценивать" нечего.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать в данной ситуации.
Спасибо.
Вы эти расходы ставите на 39 счет расходы будущих периодов, а когда прийдет товар закроете 39 счет и добавите эту сумму на себестоимость
я тоже так думала, но они мне акт выполненных работ дали. Его ж провести нужно...


на 39 счет его и надо провести, в ВЗ пока не можете,
иначе ни как , а без акта на 39 счет нельзя
Svetik Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> на 39 счет его и надо провести, в ВЗ пока не
> можете,


А почему? Согласно чего не можем?
Согласно того, что эта сумма потом войдет в себестоимость и попадет на ВЗ еще раз
Приходуете на специальный субсчет Транспортно -Заготовительные Расходы (п.9 ПСБО 9) и сразу на ВР и перерасчет по п.5.9
Natashk@ Автор строк:
-------------------------------------------------------
> мнения разделились...

Читаем ПСБО 9 и приложение к нему и вырабатываем своё)))
Natashk@, якщо відобразите у ВВ та зробите перерахунок за п.5.9, тобто відобразите в прирості, що разом дасть 0,0. То чому цей акт не провести вже липнем, коли буде товар? Нормально як "расход на приобретение"?

Galla Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Natashk@, якщо відобразите у ВВ та зробите
> перерахунок за п.5.9, тобто відобразите в
> прирості, що разом дасть 0,0. То чому цей акт не
> провести вже липнем, коли буде товар? Нормально як
> "расход на приобретение"?


Мені цей варіант теж найбільше подобається.
Але моє начальство наполягає на перерахунку за п. 5.9. навіть за відсутності акта. sad smiley
Ви начальству просто на пальцях роз"ясніть, що буде акт чи не буде - ВВ не буде. ВВ появиться тоді, коли буде товар і він буде реалізований.

Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00057700000000005