Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Уточненка на уточненку ПДВ

Відправлено користувачем Iskra 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Народ, а кто подавал уже уточненку на уточненку по ПДВ ?
В 1 таблице мы ставим данные из самой первой декларации или из последней таблицы предидущей уточненки?
Мене теж цікавить це питання. В уточнюючому розрахунку написано: Якщо помилка цього податкового періоду вже виправлялась раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації. Я ставила дані із самої первої декларації ,а тепер треба писати Довідку тільки не знаю яку?
Я думаю, что надо писать данные деки + первое уточнение.


моя инспекторша говорила что нужно писать даные из деки......но она могла и ошибаться, саффсем молодая она у нас еще smiling smiley
Ой... та те инспекторши порой такую пургу гонят....
Если включить логику, то получается:

1. мы сдали деку - ее провели по лицевому счету

2. мы сдали уточненку № 1 - ее тоже провели по лицевому счету

3. теперь у нас на лицевом счете исправленные показатели

4. сейчас мы должны в уточненке № 2 указать то, что в данный момент у нас числится по лицевому счету
Я тоже как Юля думаю. Во всяком случае по прибутку действует такое правило.
Но хотелось посоветоваться.
1 розділ . Сума звітного періода, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації): =
Написано не уточнюючої а декларації, мабуть все-таки треба із Деки.
Я сдавала, как говорит Юля, всё нормально

Ніка
Могу дополнить.
Лично я в таком случае действую по алгоритму :
1. Была первая, неправильная декларация - №1.
2. Уточняем первый раз : составляем новую декларацию с правильными показателями, т.е. декларацию №2 (для себя), кладем рядом smiling smiley№1 и №2 и путем их сопоставления составляем уточняющий расчет (№1), который подаем в НИ.
2. Уточняем второй раз : составляем очередную новую декларацию с очередными "правильными" smiling smiley показателями - декларацию №3, кладем рядом smiling smileysmiling smiley №2 и №3, путем сопоставления составляем уточняющий расчет №2.
И так до бесконечности smiling smiley
_Ирина_ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Могу дополнить.
> Лично я в таком случае действую по алгоритму :
> 1. Была первая, неправильная декларация - №1.
> 2. Уточняем первый раз : составляем новую
> декларацию с правильными показателями, т.е.
> декларацию №2 (для себя), кладем рядом smiling smiley№1 и №2
> и путем их сопоставления составляем уточняющий
> расчет (№1), который подаем в НИ.
> 2. Уточняем второй раз : составляем очередную
> новую декларацию с очередными "правильными" smiling smiley
> показателями - декларацию №3, кладем рядом smiling smileysmiling smiley №2
> и №3, путем сопоставления составляем уточняющий


Пояснюючу здаєте? Якщо так, то дайте, будь ласка, зразок.
> расчет №2.
> И так до бесконечности smiling smiley
к сожалению под рукой нету документов, но когдато сталкивался с похожей ситуацией, и вроде бы там уточненка уточняла сумму в уточненке, т.е. лесенкой,
Пожалуйста, ответьте, кто знает, на такой вопрос:
Сдала уточненку по НДС за май, получилась заполненной строка 21 и 22.2 (в деке). Получается, что в июньской надо было бы заполнить стр.23 и сдать дод.3 (розрах.бюдж.відшк.). Вопрос в том, нужно ли следом за майской уточненкой сдать уточненку за июнь и +дод.3 уточняющий.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000334