Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Головная боль с давальческим сырьем

Відправлено користувачем Даша 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Такая ситуация.
Мы покупаем материал у фирмы 1 в августе-ВР.
Передаем этот материал фирме 2 как давальческое сырье в августе.
Фирма 2 передает нам готовый продукт с нашим сырьем.
Покупатель перечисляет нам предоплату за этот продукт в августе-ВД.
Мы отгружаем продукт в октябре
Сумма очень большая.
Я так понимаю, что мы попадем в налоги.т.к. сырье будет висеть у нас на складе и будет приростом по складу?
Может я ошиблась?
Не ошиблись. Будет прирост по п.5.9.


С ув.

__________________________________________
Покупаю за 100, продаю за 500, и на эти 5 % живу.
Не ошиблись, пока товар не отгрузите - Ваши остатки и прирост, соответственно!


Да, все правильно. Закройте отгрузкой по документам предоплату
Предоплату не получается закрыть отгрузкой, т.к. продукция еще не будет готова.
Может кто подскажет, что можно придумать чтобы не влететь в прирост?
Отказаться от сделки не есть возможным-большой доход.
А может можно состряпать договор и доки на приход, что этот материал мы не купили у поставщика а взяли на комиссию?
Комиссия - вариант.. Даша, смотреть вашу схему лучше всего индивидуально.

__________________________________________
Покупаю за 100, продаю за 500, и на эти 5 % живу.
я не говорю - отгрузить реально продукцию. Я грю - договориться чтоб по документам оформили отгрузку. Можно напрямую поговорить с бухгалтером, он точно в теме, возможно для них эта сумма несущественна.
уже говоила с бухом, не получается.
покупатель банк-у них строго с этим
Анни, предлагаете служебный подлог? smiling smiley))

Автор темы может не сообщить кучи подробностей... например, того, что товар, возможно, идёт на экспорт... сырьё импортировано или ещё что-то...

__________________________________________
Покупаю за 100, продаю за 500, и на эти 5 % живу.
Саша_Т ну, а что делать? Беру пример с правительства...
Вот потому что не сообщает автор подробностей, каждый понимает в меру своей распущенности
А когда давальческое сырье списывается, тогда когда приходуется готовый продукт?
Даша, а как Вам фирма2 оформляет передачу готового продукта с Вашим давальческим сырьем. Очень интересно как у других людей, а то нам просто передают готовый продукт и не указывают, что в нем есть наши материалы ?
1. передаю на изготовление продукции актом материалы, (в акте указываю наименование изготаливаемой продукции и в каком количестве).
2. изготовитель выписывает акт выполненых работ по изготовлению и в этот же день актом передает готовую продукцию.
3.этим днем провожу изготовление продукции и поступление ее на склад.
4.договариваюсь с покупателем, если влетаю в такую ситуацию, об оформлении документов на отгрузку по договору, хотя бы частичную...

учитывая, что у вас заранее известна ситуация, возможно с заказчиком можно поговорить... банки тоже могут идти на встречу в подобных ситуациях (по личному опыту)...
Tan, скажите, а Вы у себя проводите калькуляции?
Я когда закупаю материал у поставщика, приходую его на 201 сч.
Когда передаю материал, как давальческое сырье, перемещаю его на 206 сч.
Когда получаю от поставщика готовую продукцию, то приходую на 28 счет сам товар и на 201 возврат материла и помом калькулирую товар +материал на 26 счет
Я наверное не верно поступаю, как Вы делаете?
давальческое сырье надо перемещать на 206счет, а как его списывать при получении готового товара, который состоит из нашего давальческого материала(20% наши материалы, 80%материалы изготовителя)?
Таня, мы двери покупаем у производителя дверей, только заказываем производителю , чтобы ручки и замки на эти изготовленые двери производитель ставил наши. Ручки и замки-это давальческое сырье для производителя. И в цену проданой нам двери он конечно же их не включает. Так как же мне правильно это все оформить документально и провести по бух учету(какие проводки?)
Даша, а нельзя договориться в Вашим покупателем, чтоб оплата поначалу шла по посредн.договору (комиссия/поручение) ? Тогда ВД у Вас нет, а прирост уравновешивается ВР по приобретению.
А потом, под отгрузку, изменить текст п/п
Kalinkai Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Таня, мы двери покупаем у производителя дверей,
> только заказываем производителю , чтобы ручки и
> замки на эти изготовленые двери производитель
> ставил наши. Ручки и замки-это давальческое сырье
> для производителя. И в цену проданой нам двери он
> конечно же их не включает. Так как же мне
> правильно это все оформить документально и
> провести по бух учету(какие проводки?)


отправила вам на почту акты и парочку статей
tan , можно Вас попросить и мне отправить
jobnata@mail.ru
Даша Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> tan , можно Вас попросить и мне отправить
> jobnata@mail.ru


отправила
Посмотрите статью ДтКт №№37,39 за 2003 год. Очень хорошо подано.
tan, пожалуйста, скиньте и мне
anfisulya@ukr.net
Тан скиньте мне пожалуйста договор, очень срочно нужно
Танечка , Вы умница, спасибо
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00049699999999997