Уважаемые, коллеги, срочно нужна помощь...
Подскажите, кто знает точно (потому как столкнулась с разными мнениями).
Вопрос следующий:
Турагент продает тур для поездки за пределы Украины, тур куплен у туроператора, который расписал:
Услуги за пределами Украины Х - не ессть объект налогообложения,
Услуги транспорта на территории Украины Х1+ У1 НДС,
Услуги фирмы-Х2+У2 НДС.
У меня вопрос, у меня как у турагента Сумма Х является объектом налогообложения?
Это очень принципиально, я не плательщик НДС по ст.2.3.1 (т.е. не набрала 300 тыс для регистрации плательщиком НДС),
и теперь мне необходимо определить эту сумму за последние 12 месяцев.
Получился перебор, если считать с услугами за пределами Украины...Я их не считала и теперь попала в такую проблему...
Буду всем очень благодарна за ответ...