Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

1 ПП Помогите разобраться

Відправлено користувачем ОКС 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
1 ПП Помогите разобраться
Добрый день всем
Помогите разобраться составляю 1ПП первый раз
В 3 кв. был экспорт, как я понимаю у меня в 1ПП должно быль 2 строчки: 1-льгота 14010115. 2- льгота 14010129
Льготу 14010115 посчитала так: (продажа(0% НДС)-покупка(без НДС))*20% ???
По льготе 14010129 понимаю так, что надо выбрать оплаченный товар с НДС, который ушел на экспорт?
Оплаченный в каком периоде? Чет совсем запуталась
Заранее всем спасибо
Неужели ни у кого экспорта?
Ну расскажите как Вы заполняете 1ПП
Ну пожалуйста
и вся эта радость в отчете 1ПП (сумма двух льгот) должна сойтись с той суммой, которую бы вы начислили на экспорт, если бы не ставка ндс=0%
сумма экспорта из деклараций о ндс

а че товар оплаченный? где так написано?
может мы чего-то упустили....


Найдите "Правила обліку ПДВ для вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Держбюджету України " затверждено Наказом ДПА України, держкомстату УКраїни № 419/453 від 23.07.04р. , в Мінюсті №939/9538 від 28.07.04, зі змінами від 01.12.2005.

Там очень хорошая инструкция по 1- ПП
Так в правилах 419/453 написано что 2-я льгота рассчитывается как - "сума ПДВ, фактично сплачена отримувачем товарів у попередньому податковому періоді постачальникам товарів, які використовуються для здійснення операцій, які оподатковуються за 0 ставкою, у частині використання у зазначених операціях"
Наверное я че то не так понимаю?
мы когда-то пытались сделать по инструкции ... льгота получилась отрицательной...))))))))))
логики на мой взгляд в этом отчете в комплекте с этой инструкцией нет никакой...

и потом за неправильное заполнение 1ПП не штрафуют
по-моему за неподачу не штрафуют тоже

и еще момент - как проверить, правильно вы заполнили или нет????
если один раз экспорт одного товара, то может еще и можно.. а вот если деятельность поинтенсивней, то караул
Так в том и дело
У меня лично продали одну большую фигню, которую мы собрали из очень многих плюмпочек.
Отследить какая и когда из этих плюмпочек оплачена нереально.
Капец какой-то.
Ostap, помогите нарисовать хоть что-то.

продали на экспорт 100,00 без ндс ( мат. часть с/сти этой продажи -80,00 грн)
т.е льгота 14010115 = (100-80)*20%= 4???,
а льгота 14010129 = 16???
Правильно ли я Вас поняла?
Заранее спасибочки
так

******************************************************
Всем бобра!
Спасибки
Можно еще побеспокоить по заполнению

Че писать в графах 2 и 4?
Графы 9,10 я так понимаю должны быть пустые
Термин користування писать с 01,01,09 или с 01,07,09 экспорт был тока в 3 кв. 2009
говорят, что отчет же не квартальный... поэтому период отчета...
меня тоже вопрос этот озадачил...
он, вроде как, нарастающим итогом
и когда писать период пользование льготой , если она пользовалась тока в 3 кв. 2009

а че в гафах 2 и 4
да. он наростающим
Народ, ну помогите, пожалуйста
Остались не закрыты 2 вопроса :
- графа 2,4
- период льготы

Спасибочки всем-всем
Графы 2 и 4 заполняйте согласно справочника льгот. А период - если льгота только в 3 квартале, то напишите: 01.07.2009 - 30.09.2009
Julya Автор рядків:
-------------------------------------------------------
>
> А период - если льгота только в 3 квартале, то
> напишите: 01.07.2009 - 30.09.2009


а вы это точно знаете, что так нужно???
или так думаете????
Я так подавала, когда у меня впервые возникло право на льготу. Правда, в моей налоговой вопросов по этому поводу не возникло.
ну с даты возникновения права на льготу, а как же еще?
Julya Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Я так подавала, когда у меня впервые возникло
> право на льготу. Правда, в моей налоговой вопросов
> по этому поводу не возникло.

что самое интересное с моей версией тоже не возникало.............)))))))))))))))

по всей видимости они так же знают, как и мы
Ostap Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> по всей видимости они так же знают, как и мы


Естественно, это же статистическая форма, там даже печать не ставится, так, информация...
так что это сочинение на вольную тему....))))
хотя есть инструкция с многоходовой формулой..........................)))
В графе 2 пишем "ПДВ"
В графе 4 пишем "Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг платником податку."


Я правильно все понаходила??
Правильно, только не забудьте проверить код льготы с формулировкой в 4 графе
Простите, не проверить, а сверить.
Спасибочки
значит у меня две строчки в отчете
код налога 14010000 - одинаковый в двух строках

гр.3 номера пильг( 14010115, 14010129)
гр.4 наименования из довидника
З Інструкції =
Графа 1 "Код податку, збору (обов'язкового платежу)" та графа 2 "Назва податку, збору (обов'язкового платежу)" заповнюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", яким затверджено бюджетну класифікацію.
Так от 14010000 - це загальний кодПодаток на додану вартість 
А треба конкретний в графі 1 - 14010100 - Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

По-моему, все верно. Просто у меня льгота другая, не экспорт, поэтому я только принцип заполнения Вам уточняла. Во всяком случае я сделала бы так же. Да и, как было указано выше, за неправильное заполнение штрафов нет. У меня когда-то была проблема с тем, что я сделала не наростающим итогом, а за квартал. Мне перезвонили из налоговой и в телефонном режиме все решили. Может, повезло? winking smiley)
Огромнейшее всем спасибки ща буду ваят етот чудненький отчетец
Доброго дня!
А 25% від суми минулорічних збитків з кодом пільги 11020044 хтось відображає?

дякую за відповідь.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00042399999999998