Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Допоможіть, попередній бухгалтер вів амортизацію на 91 рах, коли закривав фін. рез 91 списувався на 23 і тепер у мене вісить сальдо дебетове по 23 рах з 2006 року.

Я всі основні перепровела на 92 рахунок, написала про це довідку, що з 2-го кварталу амортизац. відрах відображ на 92 рахунку.
Питання: Чи можу я зробити проведення 92-23 і списати на фін рез за 2-гий квартал чи як краще вийти з цієї ситуації?
А зачем на 92-23, есть корреспонденция Дт79 - Кт23


Согласна с Едерой. А потом на 44 и все.
зробила проведення, а воно такий збиток мені викотило...що в мене у 1 розд балансу мінус пішов. вирішила хай поки повісить на 23 sad smiley
А где вы этот 23 счет в балансе показывать будете?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031300000000001