Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

НК и проводка налоговых

Відправлено користувачем Sestri4ka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
НК и проводка налоговых
Доброго времени суток! Возник такой вопрос.
Многие налоговые накладные приходят с опозданием, а многие убирала при сдаче декларации по НДС, для того чтобы декларацию приняли(из-за налоговой нагрузки). Потом подавала корректировки, уточненки. А вот в 1С что получается, если я получила НН с датой 29 августа например, в НК в декларацию беру в октябре только. В 1С провожу ее 29 августа или в октябре?
Что-то я запуталась совсем. Ведь когда я ее провожу в 1С - 29 августа, у меня не будет сходится НДС к начислению.
А если я ее провожу в 1С - 1 октября например, то налог к начислению будет правильным. Но ведь в декларации я указываю что это НН с августа.
Как правильно?
Спасибо за ваши ответы.
Re: НК и проводка налоговых
В 1с - октябрь, если отражаете н/н в деке октября, даже если налоговая накл выписана поставщиком в августе
Дата проведения в 1С = "дата получения" = дата включения в декларацию

_______________
Корисна інформація для бухгалтера


Kiss Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> В 1с - октябрь, если отражаете н/н в деке
> октября, даже если налоговая накл выписана
> поставщиком в августе

+100

К тому-же, если вы постоянно обновляете 1С (в частности регламентированые отчеты) то в доке запись книги приобретения есть два поля "дата" ;
первая - дата проведения дока в 1С
вторая - дата документа .
И потом , когда вы формируете отчет по НДС за окт.09 у вас в Дод.5 гр.3 эта НН показывается датой выписки август 09

__________________________________________________________________________________________
Удача улыбается подготовленному разуму!
поднимаю тему

__________________________________________________________________________________________
Удача улыбается подготовленному разуму!
А вот такая ерунда-
налоговая за октябрь
-получена в ноябре
-включена в уточняющий за октябрь в декабре.
И куда ее,бедолашную, в реестре?
все-таки октябрь...
почему-то хотелось в ноябрь-но тогда вообще фигня получается....
Спасибо-буду думать дальше smiling smiley)
У меня логика такая:
Все декларации + исправления по отчетному периоду должны соответствовать реестру за этот же период

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
да,согласна.
Скорее всего так и сделаю.
Хотя бы какая-то логика и связь с отчетностью.
Там,просто еще ньюансы есть smiling smiley)
Налоговая выписана в октябре , дата поставки- январь (по решению суда)
получены в ноябре...и так далее smiling smiley))
Сказка про белого бычка.
Зато не скучно smiling smiley)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00026999999999999