Здраствуйте, уважаемые коллеги. Прошу оказать мне помощь у тех, кто работает с ЧПшниками. Вопросы следующие:
1. Какие суммы отражаются в графах 3,5,6 (с НДС или без);
2. Статьи расходов (вид деятельности - торговля) отражаются полностью или по факту получения дохода, т.е. мне надо выделять из приходной накладной те позиции, которые были реализованы, вследствие чего был получен доход, или же полностью отражать всю сумму приходной накладной;
3. Ложится ли уплата/начисление НДС и налога с доходов физ лиц в статью расходов;
4. Если у меня получены документы, подтверждающие мои расходы, в другом периоде, отличном от периода выписки этого документа, могу ли я поставить этот расход по дате фактического получения (перенос ВР)?
Заранее благодарю желащих помочь.