Первый раз столкнулась, почитала инструкцию, но есть вопрос, и знающие -перепроверьте плиз
у меня продажа медоборудования, льгота по п.5.1.7 Закона по НДС. Получается что название налога- это НДС, льгота- льгота по НДС, сумма льготы заполнила и графу 5 и 6,
Вопрос, нужно заполнять графы 9 и 10 Сумма льгот , что использована за целевым назначением... всего и с госбюджета...не могу понять сюда просто перенести эти суммы с раф 5 и 6? Или графы 9 и 10 не нужно заполнять?
Помогите плиз, для тех кто сдает я думаю не сложно ответить