Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Уточненка по НДС додаток 5

Відправлено користувачем НиНкА 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, пожалуйста, как сделать уточненку по НДС, если в додатке 5 повесила сумму одного контрагента на другого, ну т.е по сумме без изменений но нужно с одного снять, а другого добавить и на него повесить? И еще можно ли в феврале 2010 сдать уточненку по августу 2009, где увеличиваем НО? Заранее спасибо.
В первом случае - корректирующий без проблем - минус с одного и плюс на другого
А какие доки надо отправлять: уточняющий по додатку 5 и расшифровку по контрагентам исправленную построчно? Какие строки в уточненке заполнять? Извините за глупые вопросы, просто ни разу не сталкивалась. )


да, расшифр. исправл. и уточн. с прочерками
Имеется информация, что ыуточненке нужно заполнять в 1и 7 пункте заполнять 20 и 27 строку. Как быть?
Я подавала:
Додаток 5 (росшифровка по конрагентам) - неправильную строку вписываете с"-", правильную с"+". Общая сумма "всього за місяць" 0.
Додаток 5 (уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податоку на додану вартість....). Заполняется из деки по НДС раздел 1 и 7 соответствующие строки.
Имеется информация, что в уточненке нужно заполнять в 1и 7 пункте заполнять 20 и 27 строку. Как быть?
Большое спасибо, разобралась. ) Извините, за дубль 2. ))
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000356