Подскажите, пожалуйста, как сделать уточненку по НДС, если в додатке 5 повесила сумму одного контрагента на другого, ну т.е по сумме без изменений но нужно с одного снять, а другого добавить и на него повесить? И еще можно ли в феврале 2010 сдать уточненку по августу 2009, где увеличиваем НО? Заранее спасибо.
А какие доки надо отправлять: уточняющий по додатку 5 и расшифровку по контрагентам исправленную построчно? Какие строки в уточненке заполнять? Извините за глупые вопросы, просто ни разу не сталкивалась. )
Я подавала: Додаток 5 (росшифровка по конрагентам) - неправильную строку вписываете с"-", правильную с"+". Общая сумма "всього за місяць" 0. Додаток 5 (уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податоку на додану вартість....). Заполняется из деки по НДС раздел 1 и 7 соответствующие строки.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.