Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Экспортировали услугу. Как отразить её в декларации НДС???

Відправлено користувачем morozea 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Господа помогите!!! Наше предприятие оказало посреднические/брокерские услуги нерезиденту, мы выписали акты ОУ, зашла оплата - валюта. ВОПРОС: как эту операцию правильно отразить в декларации НДС, в какую строку ставить суммы, если 2.1 идёт по 0% ставке, а у нас 20% нал. обязательство??? Х Е Л П!!!!
відображаєте як звичайну послугу в рядку по події першій. у вашому випадку по акту

сорі - не поставився номер рядка - один.
В рядку 1 деки з ПДВ відображаєте



Galla Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> відображаєте як звичайну послугу в рядку по події
> першій. у вашому випадку по акту

Т.е. в рядку 1.? А в дод.5 в строке "інші"? Я всё правильно поняла? И ещё подскажите плз.: ГТД надо в ДПІ нести? У меня только копии и то качество не ахти... Мы же только посредники между "А" и "Б"?
так - в дод.5 в рядку "інші".
жодної ВМД нести не треба.

Ой, ну спасибочки Вам огромное!!! Как там говрится в мультике про Петрика П`яточкіна "...тепер я засну...."smiling smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031799999999998